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答疑老师:曹老师CPA
包括社保在内的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
都可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般不需要调整 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
计入营业外收入,是需要缴纳所得税的 查看全部回复
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答疑老师:木言
在汇缴日前未取得暂估发票需要纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:patience
不需要 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
股东出资未入公司账户是无效的。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是的,数据一样 查看全部回复
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3000所属期是22年么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司有代扣代缴义务 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那就把费用调增 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
(1)收到退税款 借:银行存款 dai:应交税费——应交所得税 (2)结转 借:应交税金——应交所得税 dai:以前年度损益调整 同时: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
增值税的话符合抵扣条件可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
比如有些费用不得抵扣的,可以掉减费用,比如业务招待费等, 查看全部回复
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答疑老师:许老师
把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
不是 查看全部回复
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答疑老师:小小
没有对应的成本票据或费用票据,说明存在利润,按275万的来算,您公司的税负也不会超过2.5%,缴纳的税金也不多 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果不执行企业会计准则,可以这样 查看全部回复
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不申请就可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
汇缴期间已经过了,是要做报表变更吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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